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Manual de Auditoría :

Editor: Bilbao: Ediciones Deusto S.A., 1884Edición: 3a. ed.Descripción: 683p. ilus. b/n. 24cm.ISBN: 842340580X.Tema(s): AUDITORIAResumen: Capítulo 1.- Principios de auditoría p.1, Capítulo 2.- Obligaciones, derechos y otras consideraciones éticas sobre profesionalidad del autor p.14, Capítulo 3.- Control interno p.18, Capítulo 4.- Enfoque de auditoría p.24, Capítulo 5.- Dirección y Desarrollo de una auditoria p.36, Capítulo 6.- Comprensión y documentación del sistema p.59, Capítulo 7.-Evaluación del control interno p.66, Capítulo 8.- Comprobación de los procedimientos de control interno p.118, Capítulo 9.- Principios de los procedimientos de validación p.118, Capítulo 10.-Procedimientos de auditoría para aplicaciones por ordenador p.134, Capítulo 11.- Inmovilizado material e inmaterial p.162, Capítulo 12.-Inversiones p.194, Capítulo 13.-Existencias y pronductos en curso p.210, Capítulo 14.-Clientes y deudores comerciales p.252, Capítulo 15.-Otros activos circulantes p.264, Capítulo 16.-Pasivo diferido y pasivo circulante p.279, Capítulo 17.-Capital social, reservas y préstamos p.299, Capítulo 18.- Cuenta de pérdidas y ganancias p.319, Capítulo 19.- Operaciones en moneda extranjera p.335, Capítulo 20.-El concepto de Empresa en marcha y los acontecimientos posteriores al cierre del balance p.341, Capítulo 21.- Pensiones p.350, Capítulo 22.- Operaciones de Leasing p.363, Capítulo 23.- Caracteristicas especiales de determinadas auditorías p.374, Capítulo 24.- Forma de los estados financieros p.383, Capítulo 25.- Inversiones en compañias pertenecientes a un grupo de empresas p.390, Capítulo 26.-Auditoría de los estados financieros de un grupo de empresas p.400, Capítulo 27.-Contabilidad de costes actuales p.415, Capítulo 28.- Informes de auditoría p.436,
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FB-MCCM-COD 00217 Disponible MCMN13073430

Impreso.
Ofrece información especial utilidad práctica para todos aquelos que independientemente de la organización donde se encuentren encuadrados y lo mismo para el sector público que para el privado, desarrollan su actividad.
el objetivo general de la obra es mostrar el modo de hacer en auditoría , proporcionar una pauta y un criterio y enfoque que ayude a desarrollar su profesion.

Capítulo 1.- Principios de auditoría p.1,
Capítulo 2.- Obligaciones, derechos y otras consideraciones éticas sobre profesionalidad del autor p.14,
Capítulo 3.- Control interno p.18,
Capítulo 4.- Enfoque de auditoría p.24,
Capítulo 5.- Dirección y Desarrollo de una auditoria p.36,
Capítulo 6.- Comprensión y documentación del sistema p.59,
Capítulo 7.-Evaluación del control interno p.66,
Capítulo 8.- Comprobación de los procedimientos de control interno p.118,
Capítulo 9.- Principios de los procedimientos de validación p.118,
Capítulo 10.-Procedimientos de auditoría para aplicaciones por ordenador p.134,
Capítulo 11.- Inmovilizado material e inmaterial p.162,
Capítulo 12.-Inversiones p.194,
Capítulo 13.-Existencias y pronductos en curso p.210,
Capítulo 14.-Clientes y deudores comerciales p.252,
Capítulo 15.-Otros activos circulantes p.264,
Capítulo 16.-Pasivo diferido y pasivo circulante p.279,
Capítulo 17.-Capital social, reservas y préstamos p.299,
Capítulo 18.- Cuenta de pérdidas y ganancias p.319,
Capítulo 19.- Operaciones en moneda extranjera p.335,
Capítulo 20.-El concepto de Empresa en marcha y los acontecimientos posteriores al cierre del balance p.341,
Capítulo 21.- Pensiones p.350,
Capítulo 22.- Operaciones de Leasing p.363,
Capítulo 23.- Caracteristicas especiales de determinadas auditorías p.374,
Capítulo 24.- Forma de los estados financieros p.383,
Capítulo 25.- Inversiones en compañias pertenecientes a un grupo de empresas p.390,
Capítulo 26.-Auditoría de los estados financieros de un grupo de empresas p.400,
Capítulo 27.-Contabilidad de costes actuales p.415,
Capítulo 28.- Informes de auditoría p.436,

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